Criar pedido avulso importando uma cópia de nota fornecedor
Acesse Movimentos 🡪 Pedidos.
- Na tela de Pedidos, faça o seguinte:
- Clique em Insere Registro (
); - Selecione o cliente;
- Digite o CFOP;
- Se necessário, no campo Observações digite as informações que devem sair nos dados adicionais;
- Clique em salvar (
). - Seu pedido deve ficar parecido com esse:

- Após clicar em salvar (
), podemos clicar em Importar (
):

- Ao clicar será exibida a mensagem abaixo.
- Clique na opção Cópia.

- Ao clicar em Cópia tela de Consulta será exibida, digite o N° da NF-e que está sendo copiada para o pedido e clique em Pesquisar. Ao ser exibida a NF-e clique no botão OK:

- A seguinte mensagem será exibida:

- Clique em OK e faça os ajustes na quantidade e valores se houver necessidade.

- Retorne para aba Principal e clique em Gerar NF.